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[单选题]长江公司2015年度实现营业收入1000万元,营业成本800万元,管理费用15万元,销售费用20万元,资产减值损失35万元,投资收益30万元,营业外收入10万元,营业外支出5万元,所得税费用30万元。

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[单选题]以下利润总额的计算公式中,表达正确的是(  )。A利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用B利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资收

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[多选题]采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有( )。A采购经适当级别批准B采用适当的会计科目C要求收到商品后及时记录采购交易D对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查E会计主管人员及

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[多选题]以下针对国家审计的审计程序说法恰当的有( )。A审计组应当根据法定的审计职责和审计管辖范围,编制年度审计项目计划B年度审计项目计划一经下达,审计项目组织和实施单位应当确保完成,不得擅自变更,审计过程

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[多选题]下列有关审计取证方法的表述,正确的有( )。A检查仅检查记录或文件B通过检查记录或文件获得的审计证据的可靠性取决于记录或文件的来源和性质C询问必须作成书面记录,并由答询人签字或盖章D观察有形资产可以为

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[单选题]甲、乙、丙、丁均为限制民事行为能力人,根据相关规定,下列各项,关于甲、乙、丙、丁实施的民事行为效力的表述,不正确的是( )。A甲订立的遗嘱,有效B乙购买价值5元的削笔刀,有效C丙接受赠与、奖励等纯获

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[多选题]关于政府的购买性支出对社会再生产的影响,分析正确的有( )。A政府的购买性支出对于分配有直接的影响 B政府的购买性支出的增加,会直接或间接地是社会总需求增长,导致社会生产的扩大C政府的购买性支出的减少

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[单选题]以下针对审计机关的分级质量控制的说法中,不恰当的是( )。A审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,仍应当对委托事项承担责任B主审应当对审计项目的总体质量负责C审计机关审理机构负责提出

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[多选题]下列关于审计人员选用审计标准的表述中,正确的是( )。A如果选用的行政法规与宪法、法律存在矛盾,应以宪法、法律规定为审计标准B应选用与审计事项密切相关的规章制度作为审计标准C应选用审计事项发生时适用

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[单选题]下列不属于内部控制的局限性的是( )。A内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误

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[多选题]针对社会审计,以下说法不正确的有( )。A与国家审计一样.社会审计也需要制定年度审计项目计划B社会审计的年度审计计划一般由审计机构负责人制定C社会审计组织不具有行政处理处罚权,因此不做出审计处理处罚

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[多选题]下列有关审计证据质量特征的表述中,正确的是( )。A审计证据的客观性是指审计证据的数量要求B审计证据的相关性是指审计证据与审计目标之间或与其他审计证据之间的内在联系程度C审计证据的合法性是指审计证据的

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[多选题]下列关于国家审计准则的内容的说法中,正确的包括( )。A审计质量控制和责任,对审计机关和审计人员执行审计业务时应当具备的资格条件和职业要求(包括审计机关聘请外部人员)作出了明确规定B审计实施,对审计机

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[多选题]以下关于审计的说法中,正确的是(  )。A审计的职能是指审计本身固有的、体现审计本质属性的内在功能B审计的职能是客观的,是不以人的意志为转移的C审计的作用是完成审计任务后的结果D审计的对象是审计所要检

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[多选题]以下关于审计的说法中,正确的是(  )。A审计的职能是指审计本身固有的、体现审计本质属性的内在功能B审计的职能是客观的,是不以人的意志为转移的C审计的作用是完成审计任务后的结果D审计的对象是审计所要检

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[多选题]20世纪40年代,西方内部审计进入现代发展时期,其主要标志有(   )。A出现了内部审计的专门法律B从报送审计转变为就地审计C审计领域从财务审计扩展到效益审计D审计方法改变为以评价内部控制为基础的抽样

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[多选题]列关于审计独立性的表述,正确的有(   )。A审计监督与其他经济监督的根本区别在于其独立性B内部审计没有独立性C独正性表现在组织机构、业务工作和人员等方面的独立D国家审计的独立性不包括经费来源上的独立

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[多选题]下列对审计对象的表述,正确的是( )。A审计对象是被审计单位在一定时期内全部或一部分经济活动B审计对象泛指被审计单位的所有经营活动C从时间过程来看,接受审计的经济活动,仅包括已经发生的、正在发生的D审

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[单选题]下列不属于内部控制的局限性的是( )。A内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;B内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置C即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误

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[多选题]下列有关国家审计管辖范围的表述,正确的有( )。A上级审计机关可将其审计管辖范围内的部分审计事项授权下级审计机关审计,法律法规另有规定者除外B上级审计机关对下级审计机关管辖范围内的重要审计事项可以直

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[单选题]下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。A内部控制可能因执行人员滥用职权而失效B内部控制测评不能代替实质性测试C内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效D设计和运行的内部控制在审计风险模

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[多选题]下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括( )。A某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生B审计人员决定不依赖某项内部控制的C仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当

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[单选题]下列有关审计人员法律责任的表述,正确的是( )。A内部审计人员不需要承担法律责任B判定社会审计人员法律责任的法律依据只包括《注册会计师法》C《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任不包括民事责任D

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[多选题]下列关于审计独立性的表述,正确的有(   )。A审计监督与其他经济监督的根本区别在于其独立性B内部审计没有独立性C独立性表现在组织机构、业务工作和人员等方面的独立D国家审计的独立性不包括经费来源上的独

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[多选题]下列各项中,属于我国国家审计机关权限的有( )。A对内部审计工作进行业务指导和监督B对被审计单位中违反法律法规的个人进行处分和处罚C就审计事项向有关个人进行调查,并取得证明材料D要求被审计单位按照规

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